Faktúra DF032/19
Dátum vyhotovenia:
31.1.2019
Faktúra doručená:
14.2.2019
Číslo zmluvy:
7650/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Názov položky:
DF - vyúčtovanie za elektrickú energiu - január 2019, 210.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
210,62 EUR
ceny sú vrátane DPH