Faktúra DF056/23
Dátum vyhotovenia:
6.3.2023
Faktúra doručená:
9.3.2023
Číslo zmluvy:
9600437175
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Názov položky:
DF - vyúčtovanie el.energie za 2/2023, 492.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
492,85 EUR
ceny sú vrátane DPH