Faktúra DF070/21
Dátum vyhotovenia:
13.5.2021
Faktúra doručená:
13.5.2021
Číslo objednávky:
RKC/2021/016-01
Dodávateľ
MIP
Lúčna 4
970 01 Prievidza
IČO: 31629784
Lúčna 4
970 01 Prievidza
IČO: 31629784
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Názov položky:
DF - poplatok za tonery, 299.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
299,78 EUR
ceny sú vrátane DPH