Faktúra DF190/24
Dátum vyhotovenia:
20.6.2024
Faktúra doručená:
24.6.2024
Číslo objednávky:
RKC/2024/038-03
Dodávateľ
HOTEL MAGURA, spol. s r.o.
J. C. Hronského
971 01 Prievidza
IČO: 36293717
J. C. Hronského
971 01 Prievidza
IČO: 36293717
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Názov položky:
DF - 38.HFS - občerstvenie (pagáče, koláče, bagety), 549.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
549,80 EUR
ceny sú vrátane DPH