Faktúra DF238/17
Dátum vyhotovenia:
31.7.2017
Faktúra doručená:
1.8.2017
Číslo objednávky:
RKC/2017/035-03
Dodávateľ
Ing. Andrea Kákošová POLOM
Urbárska 944/11
971 01 Prievidza
IČO: 41596323
Urbárska 944/11
971 01 Prievidza
IČO: 41596323
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Názov položky:
DF - materiál na podujatie - Tvorivé leto 2017, 10.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10,80 EUR
ceny sú vrátane DPH