Faktúra DF326/24
Dátum vyhotovenia:
1.1.2025
Faktúra doručená:
9.1.2025
Číslo zmluvy:
5100006562
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Názov položky:
DF - vyúčtovanie pevnej siete 2024-12, 82.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
82,30 EUR
ceny sú vrátane DPH