Faktúra DF338/19
Dátum vyhotovenia:
30.9.2019
Faktúra doručená:
1.10.2019
Číslo objednávky:
RKC/2019/065-01
Dodávateľ
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Názov položky:
DF - stravné šeky pre zamestnancov - október 2019, 1040 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 040,00 EUR
ceny sú vrátane DPH