Faktúra DF010/22
Dátum vyhotovenia:
24.1.2022
Faktúra doručená:
26.1.2022
Číslo objednávky:
RKC/2022/003-01
Dodávateľ
COPY PRINT GROUP, a.s.
Bojnická 3
83104 Bratislava
IČO: 45310106
Bojnická 3
83104 Bratislava
IČO: 45310106
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Názov položky:
DF - tonery do tlačiarne Xerox7835, 654 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
654,00 EUR
ceny sú vrátane DPH