Faktúra DF040/24
Dátum vyhotovenia:
14.2.2024
Faktúra doručená:
19.2.2024
Číslo zmluvy:
9600492194
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Názov položky:
DF - vyúčtovani el.energie 2024-01, 434.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
434,28 EUR
ceny sú vrátane DPH