Faktúra DF069/19
Dátum vyhotovenia:
28.2.2019
Faktúra doručená:
13.3.2019
Číslo zmluvy:
7650/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Názov položky:
DF - vyúčtovanie za elektrickú energiu - február 2019, 95.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
95,36 EUR
ceny sú vrátane DPH