Faktúra DF087/23
Dátum vyhotovenia:
5.4.2023
Faktúra doručená:
11.4.2023
Číslo zmluvy:
9600437175
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Názov položky:
DF - vyúčtovanie el.energie 3/2023, 528.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
528,34 EUR
ceny sú vrátane DPH