Faktúra DF099/19
Dátum vyhotovenia:
1.4.2019
Faktúra doručená:
8.4.2019
Číslo zmluvy:
5100006562
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Názov položky:
DF - poplatok za telefónne hovory - marec 2019, 103.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
103,76 EUR
ceny sú vrátane DPH