Faktúra DF152/19
Dátum vyhotovenia:
30.4.2019
Faktúra doručená:
15.5.2019
Číslo zmluvy:
7650/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Názov položky:
DF - vyúčtovanie za elektrickú energiu - apríl 2019, 120.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
120,37 EUR
ceny sú vrátane DPH