Faktúra DF159/23
Dátum vyhotovenia:
1.6.2023
Faktúra doručená:
8.6.2023
Číslo zmluvy:
5100006562
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Názov položky:
DF - vyúčtov.pevnej siete 2023/05, 84.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
84,54 EUR
ceny sú vrátane DPH