Faktúra DF241/23
Dátum vyhotovenia:
1.10.2023
Faktúra doručená:
6.10.2023
Číslo zmluvy:
5100006562
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Názov položky:
DF - služby pevnej siete 9/2023, 82.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
82,01 EUR
ceny sú vrátane DPH